Die Erfassung der laufenden Geschäftsvorfälle erfolgt unter BUCHHALTUNG - GESCHÄFTSVORFÄLLE - Register: HAUPTBUCH. Im unteren Bereich des Fenster befindet sich die Buchungserfassung. Welche Felder und in welcher Reihenfolge diese angezeigt werden, können Sie über die Schaltfläche: PARAMETER - GESCHÄFTSVORFÄLLE - BÜCHER selbst festlegen. Für u.a. Beispiel wurde für die Tabellenansicht für Buchungssätze und die Tabellenansicht für Buchungssatzeingabe auf "(Einfach [Soll-/Habenkonto]) eingestellt. 

Prüfen Sie in welcher Buchungsperiode Sie sich befinden! (Registerkarte: START - Gruppe: PERIODE/WIRTSCHAFTSJAHR). 

Geschäftsvorfälle 1 - 4 werden in Periode 1 Januar erfasst: 

Allgemein gilt:

  • Der Betrag wird als Bruttobetrag eingegeben.
  • Das Gegenkonto (Konto-Nummer) kann entweder direkt eingegeben werden oder über die Schaltflächen "Pfeil nach unten" oder "Lupe" gesucht werden.
  • Im Feld Belegnummer 1 wird die Rechnungsnummer eingetragen, damit später ein automatischer OP-Ausgleich möglich ist.
  • Feld Konto: Es wird das jeweilige Konto eingegeben. Wurde diesem Konto bereits ein Steuerschlüssel hinterlegt (Stammdaten - Kontenplan), wird automatisch das entsprechend Steuerkonto angesprochen. Gleiches gilt auch für das Feld Gegenkonto.
  • Nach der Eingabe im Feld Text wird der Buchungssatz im oberen Bereich des Fensters angezeigt. Der Buchungssatz kann noch jederzeit abgeändert oder gelöscht werden.

1 . 15.01. Einkauf von Waren (19 % VSt) bei der Harry Kleber AG auf Ziel (ER01) - Betrag: 3.760,00 Euro

Buchführungshelfer: 

(Keine Vorgabe) 


 

Betrag: 

3.760,00 

Bruttobetrag wird eingegeben 

Soll-Konto: 

3400 Wareneingang 


 

Steuer (im Soll-Konto): 

Vorsteuer 19 % 

wird nach der Eingabe und Bestätigung des Kontos 3400 automatisch angezeigt 

Haben-Konto: 

70010 Harry Kleber 


 

Steuer (im Haben-Konto) 

kein Eintrag 


 

Belegnummer: 

ER01 


 

Datum: 

15.01. des lfd. Jahres 


 

Skonto (in %): 

kein Eintrag 


 

Skontobetrag: 

kein Eintrag 


 

Skontokonto: 

kein Eintrag 


 

Text: 

beliebig 


 

 

Beachten Sie: 

Zu diesem Zeitpunkt ist der Buchungssatz erfasst - es erfolgte noch keine Buchung! 

 

2. Verkauf von Sportartikel (19 % USt) an die Tichbo AG auf Ziel (AR01) - Betrag: 8.499,00 Euro  

Buchführungshelfer: 

(Keine Vorgabe) 


 

Betrag: 

8.499,00 

Bruttobetrag wird eingegeben und mit Eingabetaste bestätigt 

Soll-Konto: 

20010 Tichbo AG 


 

Steuer (im Soll-Konto): 

kein Eintrag 


 

Haben-Konto: 

8410 Erlöse Sportartikel 


 

Steuer (im Haben-Konto) 

Mehrwertsteuer 19 % 

wird nach der Eingabe und Bestätigung des Kontos 8410 automatisch angezeigt 

Belegnummer: 

AR01 


 

Datum: 

16.01.des lfd. Jahres 


 

Skonto (in %): 

kein Eintrag 


 

Skontobetrag: 

kein Eintrag 


 

Skontokonto: 

kein Eintrag 


 

Text: 

beliebig 


 

 

3. 31.01. Verkauf von Textilwaren (19 % USt) an Fa. Waldi Discount GmbH auf Ziel (AR02) - Betrag: 7.745,25 Euro

Buchführungshelfer: 

(Keine Vorgabe) 


 

Betrag: 

7.745,25 

Bruttobetrag wird eingegeben und mit Eingabetaste bestätigt 

Soll-Konto: 

10010 Waldi Discount GmbH 


 

Steuer (im Soll-Konto): 

kein Eintrag 


 

Haben-Konto: 

8400 Erlöse Textilwaren 


 

Steuer (im Haben-Konto) 

Mehrwertsteuer 19 % 

wird nach der Eingabe und Bestätigung des Kontos 8400 automatisch angezeigt 

Belegnummer: 

AR02 


 

Datum: 

31.01. des lfd. Jahres 


 

Skonto (in %): 

kein Eintrag 


 

Skontobetrag: 

kein Eintrag 


 

Skontokonto: 

kein Eintrag 


 

Text: 

beliebig 


 

4. 31.01. Einkauf von Waren (19 % VSt) bei der Duma Sport GmbH auf Ziel (ER02) - Betrag: 2.473,00 Euro

Buchführungshelfer: 

(Keine Vorgabe) 


 

Betrag: 

2.473,00 

Bruttobetrag wird eingegeben 

Soll-Konto: 

3400 Wareneingang 


 

Steuer (im Soll-Konto): 

Vorsteuer 19 % 

wird nach der Eingabe und Bestätigung des Kontos 3400 automatisch angezeigt 

Haben-Konto: 

80010 Duma Sport 


 

Steuer (im Haben-Konto) 

kein Eintrag 


 

Belegnummer: 

ER02 


 

Datum: 

31.01. des lfd. Jahres 


 

Skonto (in %): 

kein Eintrag 


 

Skontobetrag: 

kein Eintrag 


 

Skontokonto: 

kein Eintrag 


 

Text: 

beliebig 


 

Nach der Erfassung der Geschäftsvorfälle werden die Buchungssätze in der Übersicht angezeigt. 

Aufgabe: Starten Sie nach der Buchungserfassung der Geschäftsvorfälle 1-4 einen Buchungslauf 

Im Hauptbuch der Geschäftsvorfälle starten Sie den Buchungslauf über die Schaltfläche: BUCHUNGSLAUF. 

 

Es öffnet sich ein Assistent, welcher die eingegebenen Buchungssätze gebucht. Nach der Abfrage, ob eine Datensicherung erstellt wurde, erhalten Sie eine Zusammenfassung. 

Über die Schaltfläche "Fertigstellen" erhalten Sie im nächsten Fenster die Möglichkeit das Buchungsprotokoll zu drucken. Dieser Druck kann bei Bedarf auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt oder wiederholt werden. 

Geschäftsvorfälle 5 - 9: 

5. Zahlung der Telefonrechnung durch Banküberweisung - Betrag: 597,20 Euro  

Buchführungshelfer: 

(Keine Vorgabe) 


 

Betrag: 

597,20 

Bruttobetrag wird eingegeben und mit Eingabetaste bestätigt 

Soll-Konto: 

904920 Telefon 

Es handelt sich um das Konto 4920. Für eine DATEV-konforme Buchung muss der DATEV-Steuerschlüssel dem Konto vorangestellt werden. 

Steuer (im Soll-Konto): 

Vorsteuer 19 % 

wird durch das Voranstellen des DATEV-Steuerschlüssels automatisch angezeigt. 

Haben-Konto: 

1200 Bank 


 

Steuer (im Haben-Konto) 

kein Eintrag 


 

Belegnummer: 

z.B. BA01 


 

Datum: 

31.01. des lfd. Jahres 


 

Skonto (in %): 

kein Eintrag 


 

Skontobetrag: 

kein Eintrag 


 

Skontokonto: 

kein Eintrag 


 

Text: 

beliebig 


 

 

6. Ausgleich der Rechnung der Harry Kleber AG durch Banküberweisung - Betrag: 3.700,00 Euro 

Im Hauptbuch der Geschäftsvorfälle können Sie über die Schaltfläche: DETAILS die Offenen Posten anzeigen lassen. 

Sobald nun in der Buchungserfassung ein Personenkonto angesprochen wird, erscheinen in dieser Ansicht die Offenen Posten zu diesem Debitor/Kreditor. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, sich eine OP-Ausgleichsliste anzeigen zu lassen. Unter Geschäftsvorfälle - Hauptbuch können Sie diese Option über die Schaltfläche: VORGABEN aktivieren. 

 

Buchungserfassung:

Buchführungshelfer: 

(Keine Vorgabe) 


 

Betrag: 

3.700,00 

Bruttobetrag wird eingegeben und mit Eingabetaste bestätigt 

Soll-Konto: 

70010 Harry Kleber KG 

in der Detail-Ansicht erscheint ein Offener Posten - 15.01., Belegnr: ER01, Offener Betrag: 3.760,00 

Steuer (im Soll-Konto): 

kein Eintrag 


 

Haben-Konto: 

1200 Bank 


 

Steuer (im Haben-Konto) 

kein Eintrag 


 

Belegnummer: 

ER01 

kann aus Detail-Ansicht abgelesen werden - dadurch ist sichergestellt, dass der Offene Posten - nach dem Buchungslauf - automatisch ausgeglichen wird
Wird die OP-Ausgleichsliste verwendet, wird KEINE Belegnummer eingetragen. 

Datum: 

31.01. des lfd. Jahres 


 

Skonto (in %): 

kein Eintrag 


 

Skontobetrag: 

60,00 

lt. Aufgabenstellung soll Differenzbetrag als Skonto gebucht werden 

Skontokonto: 

3736 Erhaltene Skonti 19 % 

durch Eingabe des Skonto-Betrages wird Skontokonto vorgeschlagen 

Text: 

beliebig 


 

 

7. Ausgleich der Ausgangsrechnung durch die Tichbo AG - Betrag: 8.400,00 Euro

Buchführungshelfer: 

(Keine Vorgabe) 


 

Betrag: 

8.400,00 

Bruttobetrag wird eingegeben und mit Eingabetaste bestätigt 

Soll-Konto: 

1200 Bank 


 

Steuer (im Soll-Konto): 

kein Eintrag 


 

Haben-Konto: 

20010 Tichbo AG 

nach Bestätigung mit Eingabetaste erscheint in der Detail-Ansicht "Offene Posten": Datum: 16.01., Belegnr. AR01, Offener Betrag 8.499,00 

Steuer (im Haben-Konto) 

kein Eintrag 


 

Belegnummer: 

AR01 

kann aus Detail-Ansicht abgelesen werden - dadurch ist sichergestellt, dass der Offene Posten - nach dem Buchungslauf - automatisch ausgeglichen wird
Wird die OP-Ausgleichsliste verwendet, wird KEINE Belegnummer eingetragen. 

Datum: 

31.01. des lfd. Jahres 


 

Skonto (in %): 

1,16 

aufgrund des zugrunde liegenden OP (wurde durch Eingabe der richtigen Belegnr. erkannt) wird dieser Wert automatisch vorgeschlagen 

Skontobetrag: 

99,00 

aufgrund des zugrunde liegenden OP (wurde durch Eingabe der richtigen Belegnr. erkannt) wird dieser Wert automatisch vorgeschlagen 

Skontokonto: 

8736 Gewährte Skonti 19 % 

wird vorgeschlagen 

Text: 

beliebig 


 

 

8. Banküberweisung von Nettolöhnen an die Mitarbeiter - Betrag: 12.795,00 Euro 

Wählen Sie über den Buchführungshelfer den Eintrag "Lohnzahlung über Bank". Der vorgefertigte Buchungssatz wird angezeigt. Tragen Sie nun die korrekten Werte ein (die Bestätigung der Eingaben erfolgt immer mit der Eingabetaste):

Buchführungshelfer: 

Lohnzahlung über Bank 


 

Betrag: 

12.795,00 

Betrag wird eingegeben und mit Eingabetaste bestätigt 

Soll-Konto: 

4100 Löhne 

bleibt unverändert 

Steuer (im Soll-Konto): 

kein Eintrag 


 

Haben-Konto: 

1200 Bank 

bleibt unverändert 

Steuer (im Haben-Konto) 

kein Eintrag 


 

Belegnummer: 

LG0110 

beliebig 

Datum: 

31.01. des lfd. Jahres 


 

Skonto (in %): 

kein Eintrag 


 

Skontobetrag: 

kein Eintrag 


 

Skontokonto: 

kein Eintrag 

wird vorgeschlagen 

Text: 

Lohnzahlung über Bank 

bleibt unverändert 

 

Alternativ können selbstverständlich auch alle Felder manuell belegt werden. Die Verwendung des Buchführungshelfers soll lediglich eine Erleichterung darstellen. 

9. Kauf eines Lieferwagens gegen Banküberweisung - Betrag: 69.600,00 Euro  

Buchführungshelfer: 

(Keine Vorgabe) 


 

Betrag: 

69.600,00 

Bruttobetrag wird eingegeben und mit Eingabetaste bestätigt 

Soll-Konto: 

900355 Lieferwagen 

Es handelt sich um das Konto 0355 Für eine DATEV-konforme Buchung muss der DATEV-Steuerschlüssel dem Konto vorangestellt werden. 

Steuer (im Soll-Konto): 

Vorsteuer 19 % 

wird durch das Voranstellen des DATEV-Steuerschlüssels automatisch angezeigt. 

Haben-Konto: 

1200 Bank 


 

Steuer (im Haben-Konto) 

kein Eintrag 


 

Belegnummer: 

z.B. BA02 


 

Datum: 

31.01. des lfd. Jahres 


 

Skonto (in %): 

kein Eintrag 


 

Skontobetrag: 

kein Eintrag 


 

Skontokonto: 

kein Eintrag 


 

Text: 

beliebig 


 

zurück zum Übungsbeispiel

  • No labels